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财务审计查风险 内部控制出实招 ——校(院)聘请第三方进行财务审计

来源: 作者: 编辑: 发布日期: 2018-11-13

 

    10月25日下午,在13楼会议室召开了校(院)财务收支审计动员会。计划财务处处长占应汉代表副校(院)长刘光远对本次审计工作进行了安排布置并提出要求。校机关纪委书记汪国静、后勤管理处负责人向宏林出席会议并讲话。计划财务处、后勤管理处、接待中心、餐饮中心以及中德秦会计师事务所相关人员参加了本次会议。

 

   

    经校委研究同意,通过政府采购聘请第三方中德秦会计师事务所对我校(院)2017年度校本级、工会、接待中心、餐饮中心预算执行与财务收支情况进行全面审计,是落实《行政事业单位内部控制规范》、《事业单位财务规则》、《省财政厅关于进一步加强行政和事业单位财务管理的意见》等制度的重要举措,是继财务内控综合系统上线后的又一积极尝试,对进一步规范财务收支行为,加强内部控制,防范财务风险,真正将巡视整改要求落到实处起到积极推动作用。

 

    此次审计从10月22日开始,分三个阶段进行,中德秦会计师事务所派驻三个审计小组,采用查账与调查、分析与复核等方法对学校重大经济决策制度落实情况、预算编制与执行情况、财务收支规范管理情况、资产管理制度落实情况、政府采购管理情况、接待中心和餐饮中心财务管理情况进行审计。预计11月15日前完成审计工作并提交完整的审计报告和管理建议书。

 

 

 

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